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公司公告

安集科技:2021年度内部控制审计报告2022-04-15  

                         安集微电子科技 (上海) 股份有限公司




于 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告
                                  内部控制审计报告

                                                                毕马威华振审字第 2204298 号


安集微电子科技 (上海) 股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安集
微电子科技 (上海) 股份有限公司 (以下简称“安集科技”) 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安集科技董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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