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公司公告

科美诊断:科美诊断技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告2023-04-28  

                        科美诊断技术股份有限公司
   内部控制审计报告
   2022 年 12 月 31 日
                     信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:
                                                                                                 telephone:
                                                                                                                   +86(010)6554 2288
                                                             8号富华大厦A座9层                                     +86(010)6554 2288


                                                  9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
                     ShineWing                    No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                                                  D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                     certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190




                                    内部控制审计报告




                                                                                   XYZH/2023BJAB1B0263



科美诊断技术股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了科美诊断技术股份有限公司(以下简称科美诊断公司)2022 年 12 月 31 日财务报告
内部控制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科美诊断公司董事
会的责任。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。