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公司公告

上声电子:上声电子2021年度业绩快报公告2022-02-26  

                        证券代码:688533      证券简称:上声电子     公告编号:2022-001


            苏州上声电子股份有限公司
                 2021 年度业绩快报公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。

    本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师
事务所审计,具体数据以苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公
司”)2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

    一、2021 年度主要财务数据和指标

                                      币种:人民币 单位:万元

         项目            本报告期     上年同期      增减变动幅度

     营业总收入         130,300.57 108,803.96             19.76%

      营业利润            6,623.37     8,684.99          -23.74%

      利润总额            6,770.49     8,674.89          -21.95%
 归属于母公司所有者
                          6,309.79     7,552.50          -16.45%
     的净利润
 归属于母公司所有者
 的扣除非经常性损益       5,318.81     6,368.31          -16.48%
     的净利润
 基本每股收益(元)           0.43           0.63        -31.64%
   加权平均净资产                                   减少 3.9 个百
                             6.89%         10.79%
       收益率                                                分点

                               1
                      本报告期末     本报告期初 增减变动幅度

      总 资 产         162,170.53 135,609.96          19.59%
 归属于母公司的所有
                       103,174.29     71,327.44       44.65%
       者权益
        股 本           16,000.00     12,000.00       33.33%
 归属于母公司所有者
                             6.45          5.94        8.49%
 的每股净资产(元)
注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
    2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制;上年同期财务
数据经过重述的,应同时披露重述后的相关数据。

    二、经营业绩和财务状况情况说明
    (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
    本报告期公司实现营业总收入 130,300.57 万元,同比增长
19.76%,利润总额 6,770.49 万元,同比减少 21.95%;归属上市公司

股东的净利润 6,309.79 万元,同比减少 16.45%,主要原因如下:
   1. 本报告期,收入方面受益于市场发展及公司产品竞争优势,扬
声器系列营收同比增长 12%,功放业务同比增长 109%,AVAS 业务同
比增长 145%;
   2. 本报告期,主营业务成本较上年同期涨幅较大:(1)2021 年,
受上游原材料稀土、大宗金属商品(铁锡铜等)以及塑料粒子等价格

上涨的影响,公司主要原材料价格涨幅较大,对产品成本和毛利率影
响较大;(2)2021 年受国际疫情反复的影响,港口拥堵严重、船期
絮乱,进而导致集装箱短缺、出口海运费不断暴涨,使得本期出口运
费上涨明显。上述两个主要原因导致公司主要产品毛利率下调 2.5 个
百分点;

                              2
   3. 本报告期,研发投入增加 44%,一方面系公司为持续加大研发
创新力度,进一步加大对新产品、新技术的研发投入扩充了研发团队;
另一方面随着汽车市场的蓬勃发展,公司获得的产品开发项目明显增
多,预计会对公司 2022 年及以后的经营业绩产生积极影响。
    2022 年,公司将稳步推进募投项目的产能扩充、前沿技术研究
开发、市场拓展以及提质增效降本等相关工作,进一步提升核心产品
的市场占有率,提高公司整体的盈利能力,为全体股东创造更多价值。

    (二)上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
    1.报告期末,归属于母公司的所有者权益较期初增长 44.65%,
股本较报告期初增长 33.33%,主要系公司于 2021 年 4 月份完成了在
上交所科创板发行上市,募集资金到位后股本与资本公积增加所致。
    2.本报告期,加权平均净资产收益率较期初下降 36.15%,基本
每股收益较期初下降 31.64%,主要系公司产品毛利率下降与研发和
管理费用上升,导致净利润下降 16%;并且 2021 年 4 月完成科创板
上市后,发行在外的普通股股数从 12,000 万股增加至 16,000 万股,
稀释了每股收益。

    三、风险提示
     本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计
师事务所审计,可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异,
具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注
意投资风险。
    特此公告。



                              苏州上声电子股份有限公司董事会
                                            2022 年 02 月 26 日
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