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公司公告

呈和科技:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于呈和科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告2022-04-27  

                                         关于呈和科技股份有限公司
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                         的专项报告

                                                        信会师报字[2022]第 ZC10176 号


呈和科技股份有限公司全体股东:

    我们审计了呈和科技股份有限公司(以下简称“呈和科技”)2021
年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动
表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4
月 25 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZC10175 号的无保留意
见审计报告。

    呈和科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公
告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指
南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2021 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇
总表”)。

    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是呈和科技管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计呈和科技 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

    为了更好地理解呈和科技 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

    本报告仅供呈和科技为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得
用作任何其他目的。


        呈和科技股份有限公司   信会师报字[2022]第 ZC10176 号 专项报告   第1页