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公司公告

振华重工:振华重工2021年内部控制审计报告2022-04-14  

                        上海振华重工(集团)股份有限公司

内部控制审计报告

2021年度
                               内部控制审计报告

                                      安永华明(2022)专字第61249778_B01号
                                            上海振华重工(集团)股份有限公司


上海振华重工(集团)股份有限公司全体股东:

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了上海振华重工(集团)股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效
性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海振华重工
(集团)股份有限公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,上海振华重工(集团)股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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                          内部控制审计报告(续)

                                       安永华明(2022)专字第61249778_B01号
                                             上海振华重工(集团)股份有限公司




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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:刘 炜




                                                    中国注册会计师:顾承历




             中国 北京                                   2022年4月13日




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