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经营情况简介

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预降
  • 上年同期每股收益:

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8010.38万元至9154.72万元,与上年同期相比变动幅度:-30%至-20%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,主要受云南省内学校医院新开工建筑面积减少影响,公司营业收入有所下滑,2019年度较上年同期下滑约15%,主要影响因素为:(1)上年同期重大项目“昆明市东川区易地扶贫搬迁对门山-起嘎安置点建设(EPC)设计施工总承包项目”实现收入金额较大,本期无相应规模的大型项目收入,造成公司本期收入有所下降;(2)云南省外营业收入有所增长,公司云南省外市场拓展取得较大进展,但2019年度云南省内学校医院新开工建筑面积下降造成云南省内营业收入减少,云南省内营业收入减少金额大于云南省外营业收入增长金额,总体营业收入较上年略有下滑。2、由于竞争较激烈、毛利率较低的云南省外营业收入占比提高,公司综合毛利率较上年同期下降2.20%左右。3、报告期内,公司销售费用增加较多,主要原因是我国《建设工程抗震管理条例(征求意见稿)》已列入国务院2019年立法工作计划,条例相关条款对隔震减震推广支持力度加大,公司根据相关市场预期,加大全国市场拓展力度,市场推广费用、人员费用、运输费用、检测费用等较上年同期增长。4、报告期内,公司研发费用有所增加,主要原因是公司本年加大了隔震产品性能提升及产品监测系统等研发项目、原有减震产品性能优化项目、新型减震产品开发项目等研发投入,研发投入中的人员费用、技术合作费、试验费等费用化的研发支出有较大增长。研发投入有利于增强公司技术储备、提高公司核心竞争力,为公司未来发展奠定了一定基础。

报告期:2018-12-31

在经营中出现的问题及解决方案

报告期内公司经营情况回顾