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业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 -65.62%

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-65.62%

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4896.71万元至5849.47万元,与上年同期相比变动值为:-12116.81万元至-11164.05万元,较上年同期相比变动幅度:-71.22%至-65.62%。 业绩变动原因说明 2023年度业绩预减的主要原因是:1、受宏观经济及市场供需变化影响,新启动基础设施项目少,市场竞争日益激烈,经营获取项目难度加大。面对行业竞争加剧等诸多不利影响,公司毛利及毛利率较同期下降。2、因公司应收账款账龄增长、结构比增大,公司2023年度同比2022年度多计提减值损失约1.26亿元。3、2023年度公司非经常性损益较2022年同期下降约1,400.00万元。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 19.15%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+19.15%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:51279.5万元,与上年同期相比变动幅度:19.15%。 业绩变动原因说明 2020年是公司“十三五”发展规划收官之年,在董事会的总体部署下,公司紧密围绕战略规划目标,持续加大生产经营投入,在不断深挖存量市场的同时,积极拓展省外新市场;同时,继续深化企业改革,克服重重困难,较好地完成了报告期各项生产经营目标,财务状况稳中向好。2020年度,公司累计实现营业总收入279,187.92万元,同比增长8.92%;归属于上市公司股东的净利润51,279.50万元,同比增长19.15%;总资产692,122.77万元,同比增长16.27%;股本24,143.7855万股,同比增长29.88%,主要为公司实施资本公积金转增股本。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 22.35%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+22.35%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:43176.86万元,与上年同期相比变动幅度:22.35%。 业绩变动原因说明 2019年度,公司在董事会的战略部署下,以市场为导向,实行适应市场竞争的事业部管理模式,增强公司综合竞争力,提升公司整体效益。累计实现营业总收入256,330.84万元,同比增长19.14%;归属于上市公司股东的净利润43,176.86万元,同比增长22.35%;总资产595,262.51万元,同比增长49.83%,主要为本期应收账款、存货、保证金、对外投资等的增加;股本18,589.0627万股,同比增长47.38%,主要为公司实施资本公积金转增股本。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 110.0%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+110.0%

预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加14,453.03万元到17,664.81万元,同比增加90%到110%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响 贵州省在“十三五”期间交通基础设施建设持续保持高投入,本公司深耕省内市场,进一步拓展省外和海外市场,积极引进人才,本年度业务收入实现了持续增长。 2017年度公司主营业务中毛利率较高的工程咨询业务特别是公路行业勘察设计业务增长较快,同时主营业务中毛利率较低的工程承包业务的减少形成营业收入的结构性变化,导致本期净利润同比增长。 (二)非经营性损益的影响 非经营性损益对公司业绩预增没有重大影响。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 57.89%

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+57.89%

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9,668.52万元至10,686.26万元,较上年同期相比变动幅度:42.85%至57.89%。 业绩变动原因说明 2017年一季度本集团经审阅营业收入39,467.44万元,较去年同期增长15.98%;归属于母公司股东的净利润5,026.18万元,较去年同期增长32.19%,本公司经营规模和业绩继续保持稳步增长。 2017年年初至今,本集团经营状况持续向好,业务发展态势良好。2017年1‐6月,公司经营情况良好,不存在业绩大幅下降的风险。集团预计2017年上半年营业收入在7.5亿元至8.2亿元区间,营业收入同比增长0%至10%;净利润在9,668.52万元至10,686.26万元区间,净利润同比增长42.85%至57.89%。上述数据未经审计,不构成盈利预测。