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经营情况简介

  • 预告报告期:2024-12-31
  • 财报预告类型:预亏
  • 上年同期每股收益:

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-7000万元,与上年同期相比变动值为:-7992.14万元。 业绩变动原因说明 公司上市后的销售收入持续攀升,市占率也进一步提高。由于市场竞争的不断加剧,加之出海行动放缓,毛利有所下滑。公司研发的Wi-Fi7射频前端芯片已进入博通、高通、联发科SoC平台参考设计,同步向运营商、系统集成商等客户提供产品中。2024年Wi-Fi7产品已在境内和海外批量发货,自2024年第二季度起给公司的销售收入和业绩带来了明显提升。目前公司的主营业务收入来源为网通Wi-Fi相关产品且增幅明显,其他业务也在积极布局中。(一)主营业务影响1、报告期内,公司布局Wi-Fi7而使得该技术协议产品业务增长较快,展现出较强的市场竞争力,故2024年公司全年的销售收入预计较去年同期增长28%左右。2、由于市场竞争对手采用低价竞争策略,受供需关系变化的影响,公司进行相应的价格调整,致使综合毛利率较上年同期有所下降。(二)期间费用影响1、公司立足未来长远发展,为保持核心竞争力,结合募投项目研发实际情况,持续加大研发投入,报告期内研发投入预计1.02亿人民币左右,较2023年增长62%左右。2、由于Wi-Fi7技术的全球领先性,公司在出海过程中遇到全球射频前端行业龙头企业对公司子公司提起专利诉讼和337调查。公司高度重视本次专利诉讼和337调查,已聘请境内外专业律师团队积极应对,亦将以此为契机,全力以赴,积极捍卫自主研发成果,坚决维护公司及全体股东权益不受侵害。由此造成律师费、专家费以及其他费用大幅增加,导致管理费用较上年同期大幅增加。综合以上因素,尽管公司2024年营业收入有所增长,但由于销售毛利的下降、研发投入增加、律师费、专家费以及其他费用等综合影响,公司实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期降幅较大。(三)非经营性损益的影响2024年,公司符合损益确认条件的政府补助及理财投资收益高于上年同期。

报告期:2024-06-30

在经营中出现的问题及解决方案

报告期内公司经营情况回顾