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公司公告

国药一致:独立董事关于改聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见2023-06-27  

                                                              国药集团一致药业股份有限公司独立董事

 关于改聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的

                        事前认可意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司

独立董事工作制度》等有关规定,作为国药集团一致药业股份有限公

司(以下简称“公司”)的独立董事,本着勤勉尽责的态度,依据客观

公正的原则,提前审阅了《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和

内部控制审计机构的议案》,现发表如下事前认可意见:

    经核查,我们认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供年度财

务报告审计和内部控制审计的经验与能力,能够满足公司 2023 年度

审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计,

不会损害公司股东和公司的利益。因此,我们一致同意将《关于改聘

2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司

第九届董事会第十三次会议审议。
   (本页无正文,为独立董事关于改聘2023年度财务报告审计

机构和内部控制审计机构的事前认可意见签署页)




 独立董事:




 陈宏辉:                       欧永良:




 陈胜群:                       苏薇薇:




                                 2023 年 6 月 12 日