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公司公告

汉王科技:2022年度内部控制审计报告2023-05-18  

                                                                       汉王科技股份有限公司
                    2022 年 12 月 31 日
                    内部控制审计报告




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内部控制审计报告
                   信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:            +86(010)6554 2288
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                                                           8号 富 华 大 厦 A座 9层
                                                9/F, Block A, Fu Hua Mansio n,
                                                No. 8, Chaoyangm en Bei daj ie,
                   ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                   certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190




                                内部控制审计报告
                                                                                        XYZH/2023BJAA8B0067




汉王科技股份有限公司董事会:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技)2022 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有
效性。


   一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉王科技董事会的责
任。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
   四、财务报告内部控制审计意见


   我们认为,汉王科技于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:




                                       中国注册会计师:



           中国    北京                二○二三年三月二十三日