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公司公告

*ST交昂:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海交大昂立股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见2023-08-31  

               上海交大昂立股份有限公司

                 关于营业收入扣除事项的
                         专项核查意见
                  舜天信诚证核字(2023)第 003 号




山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

   SHTXC Certified Public Accountants(Special General Partnership)
                上海交大昂立股份有限公司
                 关于营业收入扣除事项的
                         专项核查意见
            (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止)




                        目        录                        页   次

一、   关于营业收入扣除事项的专项核查意见                    1-2

二、   营业收入扣除情况明细表                                1-2
                                         山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                         济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室
                                         邮编 250014
                                         电话 0531-86981660




                    关于营业收入扣除事项的
                          专项核查意见


                                          舜天信诚证核字(2023)第003号



上海交大昂立股份有限公司:
       我们接受委托,对上海交大昂立股份有限公司(以下简称“交大昂
立”)2022 年度财务报表进行审计,并出具了舜天信诚证审字(2023)
第 001 号审计报告。在此基础上我们对交大昂立管理层编制的后附
2022 年度营业收入扣除情况明细表(以下简称“明细表”)进行了专
项核查。
    一、管理层对明细表的责任
    管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表
以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明
细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保
证。
    三、专项核查意见
    我们认为,交大昂立 2022 年度营业收入扣除事项明细表中的财
务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管

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