意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

聚石化学:关于2022年年度报告的更正公告2023-06-17  

                                                    证券代码:688669             证券简称:聚石化学                公告编号:2023-038



                    广东聚石化学股份有限公司
               关于 2022 年年度报告的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 28 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2022 年年度报告》,经事后核
查,发现年报部分内容有误,现进行更正。本次更正不涉及对财务报表的调整,
不会对公司 2022 年度财务状况及经营成果产生影响。

    一、更正的内容

    (一) 第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)
主营业务分析”之“2.收入和成本分析”
    更正前:
2.收入和成本分析
√适用 □不适用

    2022 年度,公司实现营业收入 395,741.55 万元,同比增长 55.70%,2022 年度,公司

营业成本 3,492,020,982.08 万元,较上年同期上升 63.70%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
                                                               单位:元 币种:人民币
                                主营业务分行业情况
                                                   营业收入    营业成本   毛利率比
                                        毛利率
  分行业     营业收入      营业成本                比上年增    比上年增   上年增减
                                        (%)
                                                   减(%)     减(%)      (%)
                                                                            减少
 化工原料   112,438.90    104,013.74     7.49%       288.41%   372.80%    16.52 个
                                                                           百分点
 化工新材                                                                 减少 1.04
            274,988.36    237,797.78    13.52%       23.77%     25.27%
   料                                                                     个百分点
                                                                            减少
 租赁服务    6,508.71      6,085.96      6.50%       231.23%   730.92%
                                                                          56.23 个
                                                                         百分点
                                                                        减少 4.33
 合计      393,935.97   347,897.48   11.69%        55.65%    63.67%
                                                                        个百分点
                              主营业务分产品情况
                                               营业收入      营业成本   毛利率比
                                     毛利率
分产品      营业收入     营业成本              比上年增      比上年增   上年增减
                                     (%)
                                               减(%)       减(%)      (%)
                                                                        减少 9.64
磷化工     54,747.36    46,881.78    14.37%        89.12%    113.11%
                                                                        个百分点
改性塑料                                                                减少 1.73
           111,268.61   94,370.69    15.19%        -7.30%    -5.36%
  粒子                                                                  个百分点
                                                                        减少 1.40
塑料制品   145,222.82   125,095.85   13.86%        96.36%    99.60%
                                                                        个百分点
贸易原材                                                                减少 2.10
           18,399.51    18,249.81     0.81%        -34.55%   -33.14%
  料                                                                    个百分点
                                                                          增加
 其他        97.43        81.44      16.41%        8.03%     -42.81%    74.30 个
                                                                         百分点
                                                                          减少
租赁服务    6,508.71     6,085.96     6.50%        231.23%   730.92%    56.23 个
                                                                         百分点
液化石油                                                                增加 0.97
           57,691.53    57,131.95     0.97%          /          /
气产品                                                                  个百分点
                                                                        减少 4.33
 合计      393,935.97   347,897.48   11.69%        55.65%    63.67%
                                                                        个百分点
                              主营业务分地区情况
                                               营业收入      营业成本   毛利率比
                                     毛利率
分地区      营业收入     营业成本              比上年增      比上年增   上年增减
                                     (%)
                                               减(%)       减(%)      (%)
                                                                        减少 7.34
 国内      262,197.52   241,437.85    7.92%        73.49%    88.51%
                                                                        个百分点
                                                                        增加 2.04
 国外      131,738.45   106,459.63   19.19%        29.20%    26.01%
                                                                        个百分点
                                                                        减少 4.33
 合计      393,935.97   347,897.48   11.69%        55.65%    63.67%
                                                                        个百分点
                            主营业务分销售模式情况
                                               营业收入      营业成本   毛利率比
                                     毛利率
销售模式    营业收入     营业成本              比上年增      比上年增   上年增减
                                     (%)
                                               减(%)       减(%)      (%)
                                                                        减少 4.81
 直销      362,836.96   321,823.98   11.30%        64.09%    73.49%
                                                                        个百分点
                                                                        增加 0.77
 经销      31,099.01    26,073.50    16.16%        -2.77%    -3.65%
                                                                        个百分点
                                                                               减少 4.33
   合计     393,935.97      347,897.48     11.69%      55.65%      63.67%
                                                                               个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

    1、磷化工:报告期内公司因 2021 年 10 月收购龙华化工,同期对比新增五氧化二磷、

多聚磷酸的对外销售收入 2.44 亿元,阻燃剂对外销售收入增长 1431 万元,毛利率下滑主

要是由于政府环保要求更高,22 年投入大量成本处理氨气问题;新车间新设备投入使用,

折旧增加所致。

    2、改性塑料粒子: 受终端消费市场萎缩影响,灯饰类、家电类销量减少,同时部分原

材料受供需关系、环保等因素减产从而涨价,单位成本较去年增涨,从而导致毛利率下滑。

    3、改性塑料制品:主要是光学板材类新增导光板业务,受市场行情影响没有达到预期

的销售规模,导致亏损,从而拉低整体毛利率;透气膜由于市场竞争激烈,销售价格下滑,

导致毛利率下降。

    4、液化石油气产品:为 22 年新增业务,属于周期性产品,原材料和成品市场上都有公

开的价格,去年处于历史周期性低点,故毛利较低。
(2).产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                                 库存量
                                                       生产量比    销售量比
            单                                                                   比上年
 主要产品          生产量       销售量      库存量     上年增减    上年增减
            位                                                                     增减
                                                         (%)       (%)
                                                                                 (%)


  磷化工    吨 38,755.98       31,382.60    2,187.79      56.02%     108.76%     48.97%


 改性塑料
            吨 69,876.54       61,857.40    6,192.56      -8.00%     -18.85%     48.80%
   粒子

 塑料制品   吨 86,716.41       90,897.41    5,913.28      54.22%      67.50%     11.68%


    产销量情况说明

    1、 磷化工:产销库的增长主要系 2021 年 10 月收购龙华化工导致的。全年五氧化二磷

公司内部自用量约 2300 吨,全年阻燃剂的公司内部自用量约 2160 吨,销售量 3.1 万吨系对

外销售的五氧化二磷、多聚磷酸及阻燃剂的总量。

    2、 改性塑料粒子:公司采取以产定销,主要受终端消费市场萎缩影响,销量有所下降。

    3、改性塑料制品:主要是光学板材类引入新客户产销量大幅上涨,以及 2021 年 9 月收

购冠臻科技年产 3.6 万吨透气膜,尼日利亚子公司报告期内全面运营生产较去年同期大幅
增涨所致。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4).成本分析表
                                                                          单位:元
                                   分行业情况
                                                                    本期金额    情
 分                             本期占总                 上年同期
      成本构成项                           上年同期金               较上年同    况
 行                本期金额     成本比例                 占总成本
          目                                   额                   期变动比    说
 业                               (%)                    比例(%)
                                                                      例(%)     明
 化    直接材料     94,247.20     90.61%     94,247.20     90.61%   94,247.20
 工    直接人工       932.38       0.90%        932.38      0.90%     932.38
 原    制造费用      7,077.94      6.80%      7,077.94      6.80%    7,077.94
 料    运输费用      1,756.22      1.69%      1,756.22      1.69%    1,756.22
 化    直接材料    215,552.59     90.64%   172,754.76      91.01%     24.30%
 工    直接人工      5,044.54      2.12%      4,065.45      2.14%     24.08%
 新    制造费用     11,068.95      4.65%      8,681.33      4.57%     27.50%
 材
       运输费用      6,132.67      2.58%      4,324.07      2.28%     41.83%
 料
                                   分产品情况
                                                                    本期金额    情
 分                             本期占总                 上年同期
      成本构成项                           上年同期金               较上年同    况
 产                本期金额     成本比例                 占总成本
          目                                   额                   期变动比    说
 品                               (%)                    比例(%)
                                                                      例(%)     明
       直接材料     40,667.96     86.75%     16,661.75     75.74%     144.08%
 磷
       直接人工       932.38       1.99%      1,175.47      5.34%     -20.68%
 化
       制造费用      3,623.31      7.73%      3,302.28     15.01%      9.72%
 工
       运输费用      1,658.13      3.54%        859.82      3.91%     92.85%
 改    直接材料     86,777.20     91.95%     93,834.36     94.10%     -7.52%
 性    直接人工      1,874.01      1.99%      1,510.95      1.52%     24.03%
 塑    制造费用      4,110.12      4.36%      2,593.79      2.60%     58.46%
 料
 粒    运输费用      1,609.36      1.71%      1,774.06      1.78%     -9.28%
 子
 塑    直接材料    111,929.11     89.47%     51,694.71     82.48%     116.52%
 料    直接人工      3,152.22      2.52%      2,525.36      4.03%     24.82%
 制    制造费用      6,909.82      5.52%      6,002.28      9.58%     15.12%
 品    运输费用      3,104.70      2.48%      2,452.35      3.91%     26.60%
       直接材料         9.45      11.61%         24.40     17.13%     -61.27%
 其    直接人工        18.30      22.47%         29.14     20.47%     -37.20%
 他    制造费用        49.02      60.20%         85.25     59.87%     -42.50%
       运输费用         4.66       5.72%          3.61      2.53%     29.09%
 贸      直接材料     16,835.86      92.25%     27,295.35         99.66%       -38.32%
 易      直接人工                       0.00%            /            /
 原      制造费用                       0.00%            /            /
 材
         运输费用      1,413.95         7.75%       94.06          0.34%     1403.24%
 料
 液      直接材料     53,579.24      93.78%
 化      直接人工                       0.00%
 石      制造费用      3,454.63         6.05%
 油
 气
         运输费用          98.09        0.17%
 产
 品
成本分析其他情况说明
无


       更正后:
2.收入和成本分析
√适用 □不适用

      2022 年度,公司实现营业收入 395,741.55 万元,同比增长 55.70%,2022 年度,公司

营业成本 349,202.10 万元,较上年同期上升 63.70%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                     营业收入       营业成本     毛利率比
                                           毛利率
  分行业       营业收入     营业成本                 比上年增       比上年增     上年增减
                                           (%)
                                                     减(%)        减(%)        (%)
                                                                                   减少
 化工原料     112,438.90   104,013.74       7.49%       288.41%     372.80%      16.52 个
                                                                                  百分点
 化工新材                                                                        减少 1.04
              274,988.36   237,797.78      13.52%       23.77%      25.27%
   料                                                                            个百分点
                                                                                   减少
 租赁服务      6,508.71     6,085.96        6.50%       231.23%     730.92%      56.23 个
                                                                                  百分点
                                                                                 减少 4.33
      合计    393,935.97   347,897.48      11.69%       55.65%      63.67%
                                                                                 个百分点
                                   主营业务分产品情况
                                                     营业收入       营业成本     毛利率比
                                           毛利率
  分产品       营业收入     营业成本                 比上年增       比上年增     上年增减
                                           (%)
                                                     减(%)        减(%)        (%)
  磷化工      54,747.36     46,881.78      14.37%       89.12%      113.11%      减少 9.64
                                                                         个百分点
 改性塑料                                                                减少 1.73
            111,268.61   94,370.69     15.19%       -7.30%    -5.36%
   粒子                                                                  个百分点
                                                                         减少 2.30
 塑料制品   145,222.82   126,399.24    12.96%       96.36%    101.68%
                                                                         个百分点
 贸易原材                                                                增加 4.99
            18,399.51    16,946.41     7.90%        -34.55%   -37.91%
   料                                                                    个百分点
                                                                           增加
   其他       97.43        81.44       16.41%       8.03%     -42.81%    74.30 个
                                                                          百分点
                                                                           减少
 租赁服务    6,508.71     6,085.96     6.50%        231.23%   730.92%    56.23 个
                                                                          百分点
 液化石油                                                                增加 0.97
            57,691.53    57,131.95     0.97%          /          /
 气产品                                                                  个百分点
                                                                         减少 4.33
   合计     393,935.97   347,897.48    11.69%       55.65%    63.67%
                                                                         个百分点
                               主营业务分地区情况
                                                 营业收入     营业成本   毛利率比
                                       毛利率
  分地区     营业收入     营业成本               比上年增     比上年增   上年增减
                                       (%)
                                                 减(%)      减(%)      (%)
                                                                         减少 8.17
   国内     252,401.15   234,499.98    7.09%        67.01%    83.10%
                                                                         个百分点
                                                                         增加 2.73
   国外     141,534.82   113,397.50    19.88%       38.80%    34.22%
                                                                         个百分点
                                                                         减少 4.33
   合计     393,935.97   347,897.48    11.69%       55.65%    63.67%
                                                                         个百分点
                             主营业务分销售模式情况
                                                 营业收入     营业成本   毛利率比
                                       毛利率
 销售模式    营业收入     营业成本               比上年增     比上年增   上年增减
                                       (%)
                                                 减(%)      减(%)      (%)
                                                                         减少 4.83
   直销     362,945.29   322,012.71    11.28%       64.14%    73.60%
                                                                         个百分点
                                                                         增加 1.09
   经销     30,990.68    25,884.77     16.48%       -3.11%    -4.35%
                                                                         个百分点
                                                                         减少 4.33
   合计     393,935.97   347,897.48    11.69%       55.65%    63.67%
                                                                         个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

    1、磷化工:报告期内公司因 2021 年 10 月收购龙华化工,同期对比新增五氧化二磷、

多聚磷酸的对外销售收入 2.44 亿元,阻燃剂对外销售收入增长 1431 万元,毛利率下滑主

要是由于政府环保要求更高,22 年投入大量成本处理氨气问题;新车间新设备投入使用,
折旧增加所致。

    2、改性塑料粒子: 受终端消费市场萎缩影响,灯饰类、家电类销量减少,同时部分原

材料受供需关系、环保等因素减产从而涨价,单位成本较去年增涨,从而导致毛利率下滑。

    3、改性塑料制品:主要是光学板材类新增导光板业务,受市场行情影响没有达到预期

的销售规模,导致亏损,从而拉低整体毛利率;透气膜由于市场竞争激烈,销售价格下滑,

导致毛利率下降。

    4、液化石油气产品:为 22 年新增业务,属于周期性产品,原材料和成品市场上都有公

开的价格,去年处于历史周期性低点,故毛利较低。
(2).产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                                             库存量
                                                     生产量比   销售量比
             单                                                              比上年
 主要产品          生产量      销售量     库存量     上年增减   上年增减
             位                                                                增减
                                                       (%)      (%)
                                                                             (%)


  磷化工     吨   38,755.98   31,382.60   2,187.79     56.02%    108.76%     48.97%


 改性塑料
             吨   69,876.54   61,857.40   6,192.56     -8.00%    -18.85%     48.80%
   粒子


 塑料制品    吨   86,716.41   90,897.41   5,913.28     54.22%     67.50%     11.68%


    产销量情况说明

    1、 磷化工:产销库的增长主要系 2021 年 10 月收购龙华化工导致的。全年五氧化二磷

公司内部自用量约 2300 吨,全年阻燃剂的公司内部自用量约 2160 吨,销售量 3.1 万吨系对

外销售的五氧化二磷、多聚磷酸及阻燃剂的总量。

    2、 改性塑料粒子:公司采取以产定销,主要受终端消费市场萎缩影响,销量有所下降。

    3、改性塑料制品:主要是光学板材类引入新客户产销量大幅上涨,以及 2021 年 9 月收

购冠臻科技年产 3.6 万吨透气膜,尼日利亚子公司报告期内全面运营生产较去年同期大幅

增涨所致。
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4).成本分析表
                                                                           单位:万元
                                    分行业情况
                                                                      本期金
                                                             上年同             情
分                                                                    额较上
                                 本期占总成     上年同期金   期占总             况
行   成本构成项目   本期金额                                          年同期
                                 本比例(%)          额       成本比             说
业                                                                    变动比
                                                             例(%)              明
                                                                      例(%)
化     直接材料      94,247.20       90.61%      17,807.45   80.95%   429.26
工     直接人工         932.38        0.90%         967.94    4.40%     -3.67
原     制造费用       7,077.94        6.80%       2,364.11   10.75%   199.39
料     运输费用       1,756.22        1.69%         859.82    3.91%   104.25
化     直接材料     209,352.34      88.04%      172,754.76   91.01%   21.48%
工     直接人工      6,874.73         2.89%       4,065.45    2.14%   69.10%
新     制造费用     16,746.09         7.04%       8,681.33    4.57%   92.90%
材
       运输费用      4,824.62         2.03%       4,324.07    2.28%   11.58%
料
                                   分产品情况
                                                                      本期金
                                                             上年同             情
分                                                                    额较上
                                 本期占总成     上年同期金   期占总             况
产   成本构成项目   本期金额                                          年同期
                                 本比例(%)          额       成本比             说
品                                                                    变动比
                                                             例(%)              明
                                                                      例(%)
       直接材料      40,667.96       86.75%      17,807.45   80.95%   128.38%
磷
       直接人工         932.38        1.99%         967.94    4.40%   -3.67%
化
       制造费用       3,623.31        7.73%       2,364.11   10.75%   53.26%
工
       运输费用       1,658.13        3.54%         859.82    3.91%    92.85%
改     直接材料      86,777.20       91.95%      93,834.36   94.10%    -7.52%
性     直接人工       1,874.01        1.99%       1,510.95    1.52%    24.03%
塑     制造费用       4,110.12        4.36%       2,593.79    2.60%    58.46%
料
粒     运输费用       1,609.36        1.71%       1,774.06    1.78%    -9.28%
子
塑     直接材料     105,729.82      83.65%       51,694.71   82.48%   104.53%
料     直接人工      4,982.42         3.94%       2,525.36    4.03%   97.30%
制     制造费用     12,586.95         9.96%       6,002.28    9.58%   109.70%
品     运输费用      3,100.05         2.45%       2,452.35    3.91%   26.41%
       直接材料           9.45       11.61%          24.40   17.13%   -61.27%
其     直接人工          18.30       22.47%          29.14   20.47%   -37.20%
他     制造费用          49.02       60.20%          85.25   59.87%   -42.50%
       运输费用           4.66        5.72%           3.61    2.53%    29.09%
贸     直接材料      16,835.86      99.35%       27,295.35   99.66%   -38.32%
易     直接人工                       0.00%              /        /
原     制造费用                       0.00%              /        /
材
       运输费用        110.55         0.65%          94.06    0.34%   17.53%
料
 液      直接材料      53,579.24      93.78%
 化      直接人工                      0.00%
 石      制造费用       3,454.63       6.05%
 油
 气
         运输费用          98.09       0.17%
 产
 品
成本分析其他情况说明
无


      (二)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之
“(五)投资状况分析”
      更正前:
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

      报告期投资额(元)       上年同期投资额(元)             变动幅度

                                       797,138,418.63


      更正后:
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

      报告期投资额(元)       上年同期投资额(元)             变动幅度

             166,635,159.92            711,494,080.00                      -76.58%


      报告期内发生的投资额主要是公司向部分子公司实缴注册资本 1.13 亿、向子公司普
塞呋和安徽龙华合计增资 6,200 万元、向广州盛门投资 500 万元、注销部分子公司、转让
部分子公司股权等。


      二、其他说明
      除上述更正外,公司《2022 年年度报告》中的其他内容不变,本次更正不涉
及对财务报表的调整,不会对公司 2022 年度财务状况及经营成果产生影响。更
正后的《2022 年年度报告(修订版)》与本公告同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),供投资者查阅。公司对本次更正给投资者带来的不便深表
歉意,敬请广大投资者谅解,公司今后将进一步加强信息披露文件的审核工作,
提高信息披露质量。
特此公告。


             广东聚石化学股份有限公司董事会
                           2023 年 6 月 17 日