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公司公告

平安银行:内部控制审计报告2024-03-15  

平安银行股份有限公司

内部控制审计报告

2023年12月31日
                                                内部控制审计报告


                                                           安永华明(2024)专字第70036697_H01号
                                                                             平安银行股份有限公司

       平安银行股份有限公司全体股东:


            按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了平安
        银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

                一、企业对内部控制的责任

            按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
        的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是平安银行董事会的责任。

                二、注册会计师的责任

            我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
        对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                三、内部控制的固有局限性

            内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
        能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
        测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                四、财务报告内部控制审计意见

            我们认为,平安银行于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
        重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                                       1


A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                            内部控制审计报告(续)


                                                                          安永华明(2024)专字第70036697_H01号
                                                                                            平安银行股份有限公司

                 (本页无正文)




       安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                               中国注册会计师:昌 华




                                                                                          中国注册会计师:王阳燕



                                                中国 北京                                      2024 年 3 月 14 日




                                                                      2


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