苏宁环球:年度关联方资金占用专项审计报告2024-04-27
中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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关于苏宁环球股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审2024Z00419号
苏宁环球股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称“苏宁环球”)2023年
度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及
母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财
务报表附注,并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01375号标准无保留意见的审
计报告。
苏宁环球管理层按照按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)的规定编制了后
附的苏宁环球股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁环球管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏宁环球2023年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不
一致。除了对苏宁环球实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相
关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
2023年度苏宁环球非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审
计的财务报表一并阅读。
本报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意
将本报告作为苏宁环球年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
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魏娜
中国北京 中国注册会计师:
邓海伏
二〇二四年四二十五日
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