苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关文件的要求,苏宁环球股份有限公司(以下简称 “公司”)监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 核,认为: 公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求,结合 行业特点和公司经营的实际情况,建立了比较完善、有效的内部控制体 系。公司持续建立健全内控体系,加强体系运行过程监督,形成了科学 的决策、执行和监督机制,保证了公司各项业务活动的正常开展和经营 风险的有效控制,确保了公司资产的安全和完整。 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况,2023 年公司内部控制建设不断健全 与完善,内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日