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公司公告

首钢股份:华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司2023年度现场检查报告2024-04-30  

                                                                现场检查报告


                    华泰联合证券有限责任公司
    关于北京首钢股份有限公司 2023 年度现场检查报告

    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)
作为北京首钢股份有限公司(以下简称“首钢股份”或“上市公司”或“公司”)
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立
财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定对上市公司自本次交易实施完毕以来 2023 年的
规范运行情况进行了现场检查,报告如下:

    一、本次现场检查的基本情况

    (一)独立财务顾问

    华泰联合证券有限责任公司

    (二)财务顾问主办人

    柴奇志、张展培、石伟

    (三)现场检查时间

    2024 年 4 月 16 日

    (四)现场检查人员

    石伟

    (五)现场检查手段

    现场检查人员通过查阅相关文件资料、查看公司运营状况等方式对首钢股份
2023 年度经营情况、公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、
实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大对外投资等
情况进行了检查,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

    二、本次现场检查主要事项及意见


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     (一)公司治理和内部控制情况

     现场检查人员查阅了首钢股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议
事规则以及其他公司治理相关的制度和文件,查阅了相关三会文件等会议资料。
经核查,独立财务顾问认为:本持续督导期内,公司建立了较为完善的法人治理
结构,内部控制制度健全且能够得到有效执行。

     (二)信息披露情况

     根据对公司三会文件、会议记录的检查,并通过与指定网络披露的相关信息
进行对比和分析,独立财务顾问认为:截至现场检查之日,首钢股份真实、准确、
完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

     (三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情
况

     经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,
独立财务顾问认为:截至现场检查之日,首钢股份资产完整,人员、机构、业务、
财务保持独立,不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

     (四)募集资金使用情况

     经核查募集资金账户对账单、台账,独立财务顾问认为:本持续督导期间,
公司建立了完善的募集资金使用管理制度,募集资金使用情况合法合规,并按规
定履行了相应的披露程序。

     (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

     现场检查人员查阅了公司章程等内部相关制度,董事会、股东大会决议和信
息披露文件,核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况。经现场核查,独
立财务顾问认为:公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机
制进行了规范,本持续督导期间内,不存在违规关联交易、对外担保、重大对外
投资等情形。

     (六)经营状况

     现场检查人员查阅了公司财务资料,了解公司所处行业的情况,独立财务顾

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问认为:公司 2023 年度业绩较 2022 年度发生一定下滑,主要原因系 2023 年度
钢铁行业上游原燃料价格保持高位,下游需求恢复不及预期,钢材市场价格同比
降幅大于原料端,导致行业整体呈现利润下滑态势。经对公司进行现场检查,公
司生产情况正常、核心竞争力未发生重大不利变化。

    (七)独立财务顾问认为应予以现场检查的其他事项

    无。

    三、提请上市公司注意的事项及建议

    建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规的要求,不断完善上市公司治理结构,及时履行信息披露义务。

    四、是否存在应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项

    本次现场检查未发现首钢股份存在根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定应当向中国证监会和证券交
易所报告的事项。

    五、上市公司及其他中介机构的配合情况

    现场检查过程中,首钢股份及其他中介机构能够及时提供独立财务顾问所需
资料,公司相关人员积极配合查阅资料、访谈等相关工作,为独立财务顾问现场
检查工作提供了便利。

    六、本次现场检查的结论

    独立财务顾问对首钢股份认真履行了持续督导职责,经过本次现场核查工作,
独立财务顾问认为:本持续督导期内,首钢股份在公司治理、内部控制、信息披
露等方面制度健全并得到有效执行;公司在业务、资产、财务、人员、机构等方
面均保持独立性;截至本持续督导期末,公司不存在被控股股东、实际控制人及
其他关联方非经营性资金占用的情况;未发现公司在对外担保、关联交易、重大
对外投资等方面存在违法违规情况;公司的经营情况正常,未发生重大不利变化。




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(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司 2023
年度现场检查报告》之签章页)




财务顾问主办人签名:                                   年     月      日
                         柴奇志




                         张展培                        年     月      日




                         石    伟                      年     月      日




独立财务顾问:华泰联合证券有限责任公司(公章)         年     月      日




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