ST德豪:监事会对《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见2024-04-27
德豪润达
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
对《董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项
说明》的意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”) 作为安徽德豪润达电
气股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年度财务报告的审计机构,审计了公司 2023
年度财务报表包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。向公司
出具了“与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见”的审计报告。公司董事会出具
了《关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。对此,公司监事会发表
意见如下:
立信事务所为公司 2023 年度财务报告出具的审计报告,真实客观反映了公司的财务
状况及经营成果,所涉及与公司持续经营相关的重大不确定性以及保留意见事项,充分揭
示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项,并同意公司董事会出具的《董事
会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,公司监事会将会持续关注
公司对有关措施的推进和落实情况,督促公司尽快解决相关问题,切实维护股东及广大投
资者的利益。
特此说明。
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日