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公司公告

东港股份:内部控制审计报告2024-03-26  

                             内部控制审计报告

                                                          XYZH/2024BJAA12B0005
                                                              东港股份有限公司

东港股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了东港股份有限公司(以下简称东港股份公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的
有效性。


    一、 企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东港股份公司董事
会的责任。


    二、 注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、 内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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                             审计报告(续)              XYZH/2024BJAA12B0005
                                                             东港股份有限公司

    四、 财务报告内部控制审计意见


   我们认为,东港股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:崔迎




                                          中国注册会计师:宋奕莹




             中国   北京                  二○二四年三月二十三日




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