远 望 谷:关于续聘2024年审计机构的公告2024-08-15
关于续聘 2024 年审计机构的公告
证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-033
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于续聘 2024 年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 13
日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议,审议通过了
《关于续聘 2024 年审计机构的议案》,拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的基本情况公告
如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业
审计机构。在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责。众华会计师事务所(特殊
普通合伙)严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,能独立、客
观、公正的完成审计工作,按时为公司出具各项专业的审计报告,报告内容客观、
公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责。
2023 年度为公司提供审计服务的审计费用为 150 万元。
为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘任期限为一年,自公司股东大会作出批
准之日起生效。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司
2024 年度的具体审计要求和审计范围与众华会计师事务所(特殊普通合伙)协
商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)基本信息
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众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会
计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华
会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5
幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业
务,具有丰富的证券服务业务经验。
(二)人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2023 年末合
伙人人数为 65 人,注册会计师共 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 150 人。
(三)业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民
币 58,278.95 万元,审计业务收入为人民币 45,825.20 万元,证券业务收入为人民
币 15,981.91 万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023 年)上市公司审计客户数
量 70 家,审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合
伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司
中与远望谷同行业客户共 12 家。
(四)投资者保护能力
按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保
险累计赔偿限额 20,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合
相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
1、山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所(特殊普
通合伙)对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2023 年 12
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月 31 日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担连带责任。
2、宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普
通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决
众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带
赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)
的赔偿已履行完毕。
(五)独立性和诚信记录
众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管
措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)和行政监管措施 12 次(涉及 20 人),
未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
(六)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人: 郝世明,2000 年成为注册会计师、1993 年开始从事上市公司
和挂牌公司审计、2012 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2021
年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 8 家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师: 郭卫娜,2016 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市
公司审计、2012 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2021 年开
始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 3 家上市公司审计报告。
质量控制复核人: 冯家俊,1996 年成为注册会计师、1994 年开始从事上市
公司审计、1994 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2023 年开
始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核 4 家上市公司审计报告。
2、独立性和诚信记录
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项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整
自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
处理处罚
姓名 处理处罚日期 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
为苏州天沃科技股份有限公司 2021
年度财务报表提供审计服务的从业
行政监管
郝世明 2023 年 3 月 2 日 上海证监局 人员,内部控制测试程序执行不当和
措施
进一步审计程序存在缺陷。上海证监
局采取出具警示函措施的决定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
众华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成了公司 2023 年度财务审计工作
和内部控制审计工作,并对公司编制的 2023 年度财务报告和内部控制评价报告
出具了标准无保留意见的审计意见。董事会审计委员会委员已对众华会计师事务
所(特殊普通合伙)2023 年度审计工作做出了总体评价:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,在 2023
年度审计工作中,遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了公司及下属子公司
2023 年度财务报告的审计工作,并对公司 2023 年度内部控制评价报告、控股股
东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查,最终出具了审计报告及相
关专项审核说明。董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023
年度的审计工作表示满意。
我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告
审计及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
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(二)董事会会议审议情况
本事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,并提交股东大会审议。
(三)生效日期
本次续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议,并自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议;
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月十五日