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公司公告

可立克:关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告2024-03-27  

          深圳可立克科技股份有限公司董事会
关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
         及审计委员会履行监督职责情况的报告

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司
(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和
要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将会计
师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下:

    一、会计师事务所基本情况

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼,
执行事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名,注册会
计师人数 2,533 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

    立信 2023 年业务收入(未经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿
元,证券业务收入 15.16 亿元。

    2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,
同行业上市公司审计客户 149 家。

    二、2023 年年审会计师事务所履职情况

    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,立信事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

    经审计,立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信事务所出具
了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。

       综上所述,公司认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规
有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

       三、审计委员会对会计师事务所监督情况

       根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:

       (一)审计委员会对立信事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提
供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信事
务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审
议。

       (二)报告期内,审计委员会与立信事务所与负责公司审计工作的注册会计
师及项目经理召开审前沟通会议,沟通协商 2023 年度财务报告的审计事项,确
定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。立信出具初步审计意见后,与年
审会计师进行沟通,对 2023 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计
委员会听取了立信关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及审计报
告的出具等情况汇报,并对审计发现问题提出建议。

       四、总体评价

       公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等
进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信事务所在审计过程中勤勉尽
责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任
能力,按时完成了公司 2023 年度年报审计工作,审计行为规范有序,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。




                                     深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日