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公司公告

比音勒芬:会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-04-27  

                       比音勒芬服饰股份有限公司

             会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

    比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的有关要求,公司对华兴会计师事务所在 2023 年
度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,2023 年度华兴会计师事务所资质等
方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。现将具体情况汇报如下:

     一、 2023 年年审会计师事务所基本情况
    (一)会计师事务所基本情况

     华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,
隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有
限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12
月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)。
     华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市
鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为林宝明先生。
     截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名,
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。
    (二)项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人及签字会计师:郭小军,注册会计师,2002 年成为注册会计师,2001 年
起从事上市公司和挂牌公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所执业,近三年签署和复
核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。
    签字注册会计师:何婷,注册会计师,2015 年取得注册会计师资格,2010 年起从事
上市公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所执业,近三年签署和复核了多家上市公司
和挂牌公司审计报告。

     项目质量控制复核人:张凤波,注册会计师,2009 年起取得注册会计师资格,2009
 年开始参与上市公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所执业,至今已为多家上市公
 司提供年报审计及重大资产重组审计等证券服务,近三年签署和复核了多家上市公司审
 计报告。
    2、诚信记录
    签字项目合伙人郭小军、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人张凤波近三年未
受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    项目合伙人郭小军、签字注册会计师何婷、项目质量控制复核人张凤波,不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     (三)聘任会计师事务所履行的程序
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的
2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,同意聘任华
兴会计师事务所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委员对华
兴会计师事务所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护
能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,
同意公司聘任华兴会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。

     二、2023 年年审会计师事务所履职情况

    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结
合公司 2023 年年报工作安排,华兴会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项报告。

    经审计,华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意
见的审计报告。

    在执行审计工作的过程中,华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

     三、总体评价

    公司认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。



                                     比音勒芬服饰股份有限公司董事会

                                              2024 年 4 月 25 日