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公司公告

联诚精密:年度关联方资金占用专项审计报告2024-04-20  

  关于山东联诚精密制造股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来
          情况的专项说明
                 和信专字(2024)第 000153 号




            目   录                                    页       码

一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说    1-2
明

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表            3




     和信会计师事务所(特殊普通合伙)

                  二○二四年四月十九日
山东联诚精密制造股份有限公司                                      专项说明




              关于山东联诚精密制造股份有限公司
            非经营性资金占用及其他关联方资金往来
                        情况的专项说明

                                               和信专字(2024)第 000153 号



山东联诚精密制造股份有限公司全体股东:

       我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份
有限公司(以下简称“联诚精密公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司
现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月
19 日出具了和信审字(2024)第 000218 号标准无保留意见的审计报告。

       依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监
督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联诚精密公司编制
了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇
总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、
完整是联诚精密公司管理层的责任;我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出
具专项说明。

       我们对汇总表所载资料与我们审计联诚精密公司 2023 年度财务报表时所审
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发
现不一致之处。除了对联诚精密公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关
联方资金往来相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解联诚精密公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况,后附的汇总表应当与联诚精密公司 2023 年度已审计的财务报表一并阅
读。
        和信会计师事务所(特殊普通合伙)                            1
山东联诚精密制造股份有限公司                                      专项说明



     本专项说明仅供披露联诚精密公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
方资金往来情况使用,不得用作其他任何目的。

     附件:山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联方资金往来情况汇总表




  和信会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:

          中国济南

                                          中国注册会计师:




                                          二○二四年四月十九日




       和信会计师事务所(特殊普通合伙)                             2
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