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公司公告

青鸟消防:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告2024-03-26  

                                                         青鸟消防股份有限公司

                      青鸟消防股份有限公司
               董事会审计委员会对会计师事务所
     2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司
(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求,董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所 2023
年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下:
    一、会计师事务所基本情况
    中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事
务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙
制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下
简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业
务收入 184,514.90 万元,其中审计业务收入 135,088.59 万元,证券业务收入
32,011.50 万元;2022 年度上市公司年报审计 115 家,上市公司涉及的行业包括
制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;水利、
环境和公共设施管理业等,审计收费总额 14,809.90 万元。
    青鸟消防属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业,中兴华所在该行业
上市公司审计客户 11 家。
    二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,中兴华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及
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其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中兴华所认为
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告。在
执行审计工作的过程中,中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
    三、审计委员会对会计师事务所监督情况
    根据公司《董事会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行
监督职责的情况如下:
    (一)审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提
供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。同意聘任中兴华
所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
    (二)报告期内,审计委员会与中兴华所与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理召开审前沟通会议,沟通协商 2023 年度财务报告的审计事项,确定
审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。中兴华所出具初步审计意见后,与
年审会计师进行沟通,对 2023 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审
计委员会听取了中兴华所关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及
审计报告的出具等情况汇报,并对审计发现问题提出建议。
    四、总体评价
    公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,
充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,
在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。公司审计委员会认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、
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客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。




                                           青鸟消防股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 25 日