意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

京北方:内部控制审计报告2024-04-13  

京北方信息技术股份有限公司
内部控制审计报告
天 职 业 字 [2024]25334 号
内部控制审计报告

                                                            天职业字[2024]25334 号


京北方信息技术股份有限公司:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了京
北方信息技术股份有限公司(以下简称“京北方公司”)2023 年 12 月 31 的财务报告内部控
制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京北方公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,京北方公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                                         2
[此页无正文]




                               中国注册会计师:




         中国北京
                               中国注册会计师:
    二○二四年四月十一日




                               中国注册会计师:




                           3