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公司公告

ST迪威迅:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告2024-04-27  

                     深圳市迪威迅股份有限公司

            董事会审计委员会对会计师事务所2023年度

             履职情况评估及履行监督职责情况的报告


    根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运 作》和深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》
等有关法 律法规、规范性文件的规定, 现就董事会审计委员会对会计师事务
所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下:


    一、2023年年审会计师事务所基本情况

    1、会计师事务所基本情况

    深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永信瑞和事务
所”)改制成立于1997年1月,注册资本人民币5000万元,于2021年3月通过财
政部和证监会“从事证券业务”双备案,其注册地址为深圳市龙华区深圳市龙
华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔1005、1007,首席合伙人王庆刚。
截至2023年12月31日, 共有合伙人31人,注册会计师133人,其中19人签署过
证券服务业务审计报告。

    2、聘任会计师事务所履行的程序

    公司分别于2023年12月12日召开了第五届董事会第二十九次会议、2023年
12月28日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于续聘2023年审
计机构的公告》, 同意续聘深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2023年度审计机构。

    二、 2023年年审会计师事务所履职情况

    根据审计准则和其他执业规范,结合公司2023年年度报告编制工作安排,

    永信瑞和事务所对公司2023年度财务报告进行了审计,同时对公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况、2023年度营业收入扣除情况等进行核查
并出具了专项报告。
    经审计,除以前年度股权收购价格公允性事项以外,永信瑞和事务所认为
公司财务报表在其他重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司
2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成
果和现金流量;永信瑞和事务所出具了带持续经营重大不确定性保留意见的审
计报告。在执行审计工作的过程中,永信瑞和事务所就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事
会、审计委员会、独立董事以及管理层进行了沟通。

    三、审计委员会履行监督职责情况

    审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

    1、提名2023年度审计机构

    对永信瑞和事务所进行全面审查,评估其专业资质、业务能力、投资者保
护能力、诚信 状况、独立性、执业质量等情况,认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023年12月7日,
2023年审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同
意向董事会继续提名永信瑞和事务所为公司2023年度审计服务机构。

    2 、2023年年度报告编制过程中相关工作

    对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督,并提出相关建议。审计
委员会采取线上线下相结合的方式,与负责公司审计工作的注册会计师及相关
负责 人召开沟通会议,对2023年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大
事项、审计进展、审计阶段性结果、总体审计结论等问题进行沟通,听取会计
师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报
告出具情况等汇报。

    3 、2023年年度报告等审议情况

    2024年4月24日,公司2024年审计委员会第二次会议,审议通过公司2023
年年度报告、2023年度财务决算报告、2023年度内部控制自我评价报告等议案
并提交董事会审议。

    四、总体评价
    公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关
法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定, 充分发挥专
门委员会的作用, 对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查, 在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通, 督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务
所的监督职责。公司董事会审计委员会认为永信瑞和事务所在公司年报审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素
质,完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报
告客观、完整、清晰。



                                     深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

                                                       2024年4月26日