东软载波:审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告2024-04-18
青岛东软载波科技股份有限公司
审计委员会对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛东软载波科技股
份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《审计委员会工作细则》
等规定和要求,审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履
职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总
局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收
合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限
责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”)。注册
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李
尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
二、2023 年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,中兴华会计师事务
所对公司 2023 年度财务报告执行了审计工作及对 2023 年 12 月 31 日
公司财务报告内部控制有效性执行了鉴证。同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所出具了标准
无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中兴华会计师事
务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审
计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会
计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对中兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、
诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够
满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 20 日,审计委员会 2023 年
第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘
任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意提交公司
董事会审议。
(二)审计委员会与中兴华会计师事务所沟通协商公司 2023 年
度财务报告的审计事项,包括 2023 年度审计工作的人员安排、审计
范围、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通,确定审计工作计
划;并对 2023 年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通,
了解审计工作进展情况。在中兴华会计师事务所出具初步审计意见后,
与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通,了解审计情况。
(三)2024 年 4 月 16 日,审计委员会 2024 年第一次会议审议
通过公司 2023 年度财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等
议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司
章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的
作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年度报
告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程
中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和
业务素质,按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作,审计行
为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
青岛东软载波科技股份有限公司
审计委员会
2024 年 4 月 16 日