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公司公告

汇中股份:2023年内部控制鉴证报告2024-04-23  

汇中仪表股份有限公司


内部控制鉴证报告


信会师报字[2024]第 ZG11201 号
                    汇中仪表股份有限公司
                    内部控制鉴证报告


                          目录             页次


一、   内部控制鉴证报告                     1-2
                      内部控制鉴证报告

                                         信会师报字[2024]第 ZG11201 号


汇中仪表股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,对汇中仪表股份有限公司(以下简称“汇中股份”)
董事会就 2023 年 12 月 31 日汇中股份财务报告内部控制有效性作出
的认定执行了鉴证。

    一、董事会对内部控制的责任
    汇中股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关
规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部
控制评价报告。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的
有效性发表鉴证结论。

    三、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工
作,以对汇中股份是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企
业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取
合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测试和评
价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们
的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

    四、重大固有限制的说明
    内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且
未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不


                               1
恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果
推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

    五、鉴证结论
    我们认为,汇中股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。




    立信会计师事务所                中国注册会计师:
    (特殊普通合伙)




                                    中国注册会计师:




        中国上海                  二 O 二四年四月二十二日




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