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公司公告

金春股份:关于会计师事务所履职情况评估报告2024-04-20  

                  安徽金春无纺布股份有限公司
               对会计师事务所履职情况评估报告
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求,安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)对容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)2023 年度审计工作进行了评估,经评估,公
司认为,容诚会计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉
尽责,公允表达意见。具体情况如下:
    一、会计师事务所基本情况
    1、基本信息
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。
    2、人员信息
    截至 2023 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1395
人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审
计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。
    容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费
总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其
他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压
延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑
业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,
科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱
乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对金春股份所
在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
    4、诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。
    14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监
管措施各 1 次,3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受
到自律处分各 1 次;27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监
督管理措施各 1 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督
管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施 3 次。
    3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
    根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
    二、会计师事务所履职情况评估
    (一)人力及其他资源配备
    容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国有
企业、科技行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完
善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、
财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全
程参与对审计服务的支持。
    项目合伙人:黄晓奇,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市
公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业,2020 年开始为公司提供
审计服务。近三年签署过华盛锂电、金禾实业、兴业股份、富士莱等多家上市公
司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
    项目签字注册会计师:张亚,2021 年成为中国注册会计师,2018 年开始从
事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执业;2022 年开始为公
司提供审计服务。近三年签署过建研设计上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师:郭静,2024 年成为中国注册会计师,2019 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为公
司提供审计服务。
    项目质量复核人:王蒙,2017 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上
市公司审计业务,2014 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过
大地熊、国力股份、华塑股份等多家上市公司审计报告。
    前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业
行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分等情况。
    容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
    (二)质量管理水平
    1、项目咨询
    2023 年年度审计过程中,容诚所就公司重大会计审计事项与专业技术部及
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
    2、意见分歧解决
    容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,容诚所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3、项目质量复核
    审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
    4、项目质量检查
    容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。容诚所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面
的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
    综上,2023 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
    (三)审计工作方案
    2023 年年度审计过程中,容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、租赁业
务等。
    容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容
诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
    (四)信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    (五)风险承担能力水平
    容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业
保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相关规定。
    近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
    2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判
决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。


                                             安徽金春无纺布股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 4 月 20 日