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公司公告

星源卓镁:2024年度财务预算报告2024-04-10  

                 宁波星源卓镁技术股份有限公司

                       2024 年度财务预算报告

    特别提示:2024 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参
考指标,不代表本公司 2024 年的营收及盈利预测。预算指标能否实现取决于宏
观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素,
存在较大的不确定性,敬请投资者注意风险。

    一、预算编制说明

    公司根据以往年度的经营状况,考虑市场和业务拓展计划,在充分考虑资产
状况、经营能力以及成本费用的基础上,结合行业状况及发展前景,以经审计的
2023 年度的经营业绩为基础,编制 2024 年度的财务预算报告。

    二、预算编制基本假设

    1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

    2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

    3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

    4. 公司 2024 年度销售的产品涉及的市场无重大变化;

    5. 公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系在 2023 年初的基础上不
会有重大变化;

    6. 公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如交通、水电和原材料的严重短缺
和成本中客观因素的巨大变动而发生的不利影响;

    7. 公司生产经营业务涉及的税收政策及外汇市场汇率将在预计的范围内正
常波动;

    8. 公司现行的生产组织结构无重大变化。

    三、预算编制依据



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    1. 主营业务收入:根据公司经营目标及业务规划测算。

    2. 营业成本:依据公司各产品和模具的不同毛利率测算,各项成本的变动
与收入的变动进行匹配。

    3. 期间费用:2024 年度期间费用依据 2023 年度实际支出情况及 2024 年度
业务量的增减变化情况进行预算。

    4. 所得税费用:依据企业所得税法,2024 年度企业所得税税率适用高新技
术企业 15%优惠税率预算,星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司适用 25%所得
税税率测算。

    四、2024 年度主要预算目标

    根据公司 2023 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况,预计
公司 2024 年的经营业绩将在 2023 年同口径基础上实现稳步增长。

    五、完成预算指标的措施

    1. 充分挖掘市场潜力,积极拓展市场,优化产业布局,不断扩大市场占有率;

    2. 积极开拓新赛道新产品,在不断提高营收的同时,确保利润稳步增长;

    3. 细化成本控制分析,积极降低公司经营管理费用;

    4. 加强人才引进和培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性。




                                           宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 4 月 8 日




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