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公司公告

深高速:内控审计报告2024-03-23  

深圳高速公路集团股份有限公司

内部控制审计报告
2023 年 12 月 31 日
                                   内部控制审计报告

                                                            德师报(审)字(24)第 S00185 号

深圳高速公路集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳
高速公路集团股份有限公司(以下简称“深高速公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性。

一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深高速公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并
对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为,深高速公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:黄天义
                                                             (项目合伙人)
           中国上海



                                                      中国注册会计师:刘婵




                                                           2024 年 3 月 22 日