意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司2023年度内部控制审计报告2024-03-27  

青岛啤酒股份有限公司

2023 年度内部控制审计报告
                              内部控制审计报告



                                         普华永道中天特审字(2024)第 0793 号
                                                           (第一页,共二页)

青岛啤酒股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了青岛啤酒股份有限公司(以下简称“青岛啤酒公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性。

一、   企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青岛啤酒公司
董事会的责任。

二、   注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、   内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                          普华永道中天特审字(2024)第 0793 号
                                                            (第二页,共二页)

四、   财务报告内部控制审计意见

我们认为,青岛啤酒公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




普华永道中天                             注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)                                贾 娜



中国上海市                               注册会计师
2024 年 3 月 26 日                                        李丽丽




                                   -2-