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公司公告

四川金顶:四川金顶(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告2024-10-31  

证券代码:600678         证券简称:四川金顶        编号:临2024—057


                   四川金顶(集团)股份有限公司

                    关于续聘会计师事务所的公告


                              特别提示

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:
    ● 拟续聘的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊

普通合伙)(以下简称“中审亚太”)


    四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024

年 10 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续

聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报

表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太为公司 2024

年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,本事项尚需提交公司

股东大会审议。具体事项公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息
    机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2013 年 1 月 18 日
    组织形式:特殊普通合伙

                                                                    1
    注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
    首席合伙人:王增明

    截止 2023 年末,中审亚太合伙人数量:76 人,注册会计师人数:
427 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:157 人。
    2023 年度,中审亚太业务收入总额:69,445.29 万元,其中,审

计业务收入:64,991.05 万元,证券业务收入:29,778.85 万元。
    2023 年度,中审亚太上市公司审计客户 41 家,其主要行业(前
五大主要行业):制造业,批发和零售业,金融业,信息传输、软件

和信息技术服务业,房地产业,审计收费总额:6,806.15 万元。本公
司同行业上市公司审计客户数 17 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2023 年末,中审亚太已累计计提职业风险基金:7,694.34
万元、购买的职业保险累计赔偿限额:40,000.00 万元,能承担因审
计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、职业保险购买符合
相关规定。
    近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同),中审亚太无已
审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼,待审理中的诉讼案
件如下:

序号    诉讼地     诉讼案由    诉讼金额       被告           案情进展
                                                          2023 年 10 月 8
                                          15 个机构及个
                                                          日一审开庭一
       黑龙江省   公准肉食品              人,要求中审
                                                          次,后续进入系
       哈尔滨市   股份有限公   人民币约   亚太会计师事
1                                                         统性风险评估
       中级人民   司证券虚假   300 万元   务所(特殊普
                                                          阶段,至今,未
       法院       陈述纠纷                通合伙)承担
                                                          收到二次开庭
                                          连带责任
                                                          的通知或公告

    3、诚信记录


                                                                        2
    近三年,中审亚太因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 11 次。自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次;18 名从业

人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
11 次和自律监管措施 2 次。
    (二)项目信息

    1、基本信息
    拟签字注册会计师:王骏,2019 年成为中国注册会计师,2018 年
开始 从事上市公司审计,2022 年起开始在中审亚太执业,2023 年
起为本公司 提供审计服务。最近 3 年签署了上市公司中潜股份
2022 年审计报告以及参与了金龙羽年报审计;2023 年开始,作为本
公司签字注册会计师。
    拟签字项目合伙人:金四宝,2018 年取得注册会计师,2016 年
参审盈方微(000670)2015 年度盈利预测专项审计项目,2019 年至
今主审的项目有:惠州市交通投资集团有限公司 AAA 评级及年度报
表审计、博罗智能装备产业园开发有限公司年度报表审计、惠州仲恺
城市发展集团有限公司年度报表审计、安庆皖江高科技投资发展有限
公司年度报表审计、惠州市国资委下属企业经营业绩考核专项审计
等。2021 年 12 月开始在本所执业,至今主要负责城投企业发债项目
年报审计项目;2023 年开始,作为本公司签字项目合伙人。
    项目质量控制复核人:滕友平,于 2000 年 3 月成为注册会计师、
2002 年 3 月开始在本所执业、2005 年开始从事上市公司和挂牌公司
审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;
近三年签署上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0
份,复核上市公司审计报告 17 份、复核新三板挂牌公司审计报告 79
份;2022 年开始,作为本公司项目质量控制复核人。

                                                              3
    2、诚信记录
    近三年,拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制

复核人未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性
    中审亚太及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质
量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性

要求的情形。
    4、审计收费
    根据本次审计范围和审计工作量,统筹考虑市场定价,参照有关

规定和收费标准。经双方友好协商确定,中审亚太的公司 2024 年度

财务报表审计费用为 50 万元,内部控制审计费用为 30 万元,合计费

用为 80 万元;该审计费用与 2023 年度审计费用相同。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)审计委员会的履职情况
   2024 年 10 月 28 日召开公司第十届董事会审计委员会 2024 年第

三次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表

和内部控制审计机构的议案》。公司审计委员会同意拟续聘中审亚太

为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董

事会审议。

    (二)董事会的审议和表决情况


                                                             4
    2024 年 10 月 29 日公司召开第十届董事会第十一次会议,以 7
票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计
机构的议案》。公司董事会同意拟续聘中审亚太为公司 2024 年度财
务报表和内部控制审计机构,聘期一年。

    (三)生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。




                          四川金顶(集团)股份有限公司董事会

                                                2024年10月30日




报备文件

    1、四川金顶审计委员会 2024 年第三次会议决议;

    2、四川金顶第十届董事会第十一次会议决议。




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