华域汽车:华域汽车关于会计师事务所的评价报告2024-03-29
华域汽车系统股份有限公司
对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告
公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“普华永道中天”)作为公司 2023 年度的财务及内控审计机构。根
据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对普华永道中天 2023 年
度履职情况进行了评估,具体情况汇报如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 1 月 18 日(由普华永道中天会计师事务所有
限公司转制为特殊普通合伙企业)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星
展银行大厦 507 单元 01 室
首席合伙人:李丹
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2023
年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2023 年度内控审计机构
的议案》,经公司 2022 年年度股东大会审议通过,同意聘任普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务及内
控审计机构。
1
二、2023 年度审计会计师事务所履职情况
普华永道中天已经按照《中国注册会计师审计准则》、《企业内部
控制审计指引》 等的相关要求,对公司 2023 年度财务报告及 2023
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司
控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷
款等金融业务情况执行了相关核查工作。
在执行审计工作的过程中,普华永道中天与公司管理层也进行了
必要的沟通。
经审计,普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状
况以及 2023 年度经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。普
华永道中天出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为普华永道中天的资质条件、执业记录、管理水平、工作
方案、人力技术力量、相关项目经验、信息安全管理、风险承担能力
等能够满足公司 2023 年度的财务和内控审计工作要求,在审计履职
过程中保持了独立性,勤勉尽责,出具的审计报告客观、完整。
华域汽车系统股份有限公司
2024 年 3 月 27 日
2