钱江生化:浙江钱江生物化学股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-04-19
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计
机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对天健所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况
进行评估。经评估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽
责,公允表达意见,具体情况如下。
一、资质条件
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年(经审
审计业务收入 30.99 亿元
计)业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
2023 年上市公 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
司(含 A、B 股) 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
审计情况 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
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住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.人员信息
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本
项目组成 始从事 近三年签署或复核上市公司
姓名 为注册 始在本 公司提
员 上市公 审计报告情况
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
项目合伙 签署或复核博创科技、天通股
黄加才 2007 年 2005 年 2007 年 2021 年
人 份、芯能科技等年度审计报告
签署或复核博创科技、天通股
黄加才 2007 年 2005 年 2007 年 2021 年
签字注册 份、芯能科技等年度审计报告
会计师 签署或复核每日互动和钱江
周 杨 2014 年 2010 年 2014 年 2021 年
生化年度审计报告
质量控制 签署或复核湖南裕能、隆平高
赵 娇 2009 年 2008 年 2009 年 2024 年
复核人 科、新五丰等年度审计报告
二、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未
受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管
理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及
50 人。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具
体情况详见下表:
处理处罚日 实 施 单 事由及处理处罚
序号 姓名 处理处罚类型
期 位 情况
监管谈话(监督 浙江证监 因每日互 动 2019
1 黄加才 2021 年 10 月 年报审计项目被浙
管理措施) 局
江证监局监管谈话
三、质量管理水平
1.项目咨询
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2023 年年度审计过程中,公司所有重大会计审计事项与天健所项目团队进行了
沟通,均得到了很好的解决方案和支持。
2.意见分歧解决
天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专
业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复
核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作
底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告
的适当性。
4.项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完
成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活
动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程
序。
5.质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管
理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2023 年年
度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中,天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,
制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点
展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并
报表、关联方交易、租赁业务等。
天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健所
制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
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五、人力及其他资源配置
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
天健所配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、并拥有中国
注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担
任。天健所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融
工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的
支持。
六、信息安全管理
公司在《审计业务约定书》中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。
天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以
上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2024 年 4 月 17 日
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