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公司公告

南网储能:南方电网储能股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告2024-03-30  

         南方电网储能股份有限公司
     对会计师事务所履职情况评估报告

   公司聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“大信”)作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审
计机构,现大信已完成 2023 年财务审计和内部控制审计相
关工作,根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕
4 号)和上交所相关规定,公司对大信 2023 年审计过程中
的履职情况进行了评估,具体情况如下:
   一、会计师事务所基本情况
    (一)基本信息
    大信成立于 1985 年,是特殊普通合伙制会计师事务所,
注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙
人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日,大信从业人员总
数 4001 人,其中合伙人 160 人,注册会计师 971 人,签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。
    (二)聘任程序
    公司于 2023 年 8月 25 日、2023 年 9 月 15 日分别召开第
八届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议
案》,同意续聘大信为公司 2023 年度财务审计和内控审计
机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意
的独立意见。
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    二、2023 年度会计师事务所履职情况
    经评估,近一年大信资质等方面合规有效,履职能够
保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计
准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作要求,
大信对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审
计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、年
度募集资金实际存放与使用情况及涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务进行核查并出具了专项报告。
    在执行审计工作的过程中,大信根据审计准则要求,就
独立性、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方
案和计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通,并达成一
致意见。大信向审计委员会报告了年度审计工作计划与安排、
2023 年财务报表预审情况,以及 2023 年度审计基本情况、
审定后基本数据、总体审计结论等事项。
    三、公司对会计师事务所履职的评估情况
   公司经审查评估,认为大信具有独立的法人资格,具有从
事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。
其近一年在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允
地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的
职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作
中亦不存在损害公司整体利益及股东特别是中小股东权益的行



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为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。




                        南方电网储能股份有限公司

                              2024年3月29日




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