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公司公告

唐山港:唐山港集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告2024-03-29  

唐山港集团股份有限公司

内部控制审计报告

2023年度
                                                      内部控制审计报告

                                                           安永华明(2024)专字第70043763_E01号
                                                                           唐山港集团股份有限公司


                 唐山港集团股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
                 计了唐山港集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

                           一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
                 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是唐山港集团股
                 份有限公司董事会的责任。

                           二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报表内部控制的有效性发表审计
                 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                           三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
                 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
                 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                           四、财务报告内部控制审计意见

                     我们认为,唐山港集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本
                 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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                                                            内部控制审计报告(续)

                                                                    安永华明(2024)专字第70043763_E01号
                                                                                    唐山港集团股份有限公司



                 (本页无正文)




                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                                中国注册会计师:郭 晶




                                                                                     中国注册会计师:程显明



                                                中国 北京                                 2024 年 3 月 27 日




                                                                    2


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