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公司公告

中国中车:中国中车2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-03-29  

         中国中车股份有限公司
2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

    根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,中国中
车股份有限公司(以下简称“公司”)对毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)在 2023
年度审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
    一、会计师事务所聘任情况
    2023 年 6 月 15 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过
了《关于聘请中国中车股份有限公司 2023 年度审计机构的
议案》,同意续聘毕马威华振作为公司 2023 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构。
    二、资质条件及执业记录
    (一)资质条件
    1.基本信息
    毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成
立,于 2012 年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部(以下简
称“财政部”)批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更
名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7
月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安
街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
    毕马威华振首席合伙人为邹俊,中国国籍,具有中国注

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册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日,毕马威华振有合
伙人 234 人,注册会计师 1,121 人,其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师超过 260 人。
    毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币
41 亿元,其中审计业务收入超过人民币 39 亿元(包括境内
法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券服务业
务收入超过人民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人
民币 19 亿元)。
    毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家,
上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些
上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和
信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交
通运输、仓储和邮政业,采矿业,房地产业,科学研究和技
术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业,水利、环境
和公共设施管理业,以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振
2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。
    2.项目成员信息
    毕马威华振承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项
目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信
息如下:
    本项目的项目合伙人及签字注册会计师为雷江,2003 年
取得中国注册会计师资格。雷江 1998 年开始在毕马威华振
执业,1998 年开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本
公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报

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告 13 份。
    本项目的另一签字注册会计师为林莹,2008 年取得中国
注册会计师资格。林莹 2003 年开始在毕马威华振执业,2004
年开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本公司提供审
计服务。林莹近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。
    本项目的质量控制复核人为邹俊,2003 年取得中国注册
会计师资格。邹俊 1993 年开始在毕马威华振执业,2005 年
开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本公司提供审计
服务。邹俊近三年签署或复核上市公司审计报告 14 份。
    (二)执业记录
    毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任
何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行
政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,
前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承
接或执行证券服务业务和其他业务。
    毕马威华振承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项
目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
    三、2023 年度会计师事务所履职情况
    遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结
合公司 2023 年年度报告工作要求,毕马威华振对公司 2023
年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司

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控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交
易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
    在执行审计工作的过程中,毕马威华振就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通,
有效的提升了工作的准确性。
    四、公司对毕马威华振履职的评估情况
    毕马威华振在从事公司 2023 年度审计服务过程中,能
够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守、勤勉工作;
出具的审计报告能够反映公司 2023 年的财务状况及经营成
果;配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力,能够按
照年度审计工作的计划完成审计工作,满足公司年度审计工
作的要求。




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