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公司公告

中海油服:中海油服:2023年度内部控制审计报告2024-03-27  

中海油田服务股份有限公司


内部控制审计报告


2023年度
                                                     内部控制审计报告

                                                         安永华明(2024)专字第 70001873_A04 号
                                                                       中海油田服务股份有限公司

                 中海油田服务股份有限公司全体股东:

                     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
                 审计了中海油田服务股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
                 性。

                          一、企业对内部控制的责任

                     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
                 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中海油田
                 服务股份有限公司董事会的责任。

                          二、注册会计师的责任

                     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
                 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

                          三、内部控制的固有局限性

                     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现报错的可能性。此外,由于情
                 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程序减低,根
                 据内部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。

                          四、财务报告内部控制审计意见

                     我们认为,中海油田服务股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
                 规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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A member firm of Ernst & Young Global Limited
                                                       内部控制审计报告(续)

                                                                安永华明(2024)专字第 70001873_A04 号
                                                                              中海油田服务股份有限公司


                          (本页无正文)




                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师:安秀艳




                                                                                中国注册会计师:贺 鑫



                                                中国 北京                             2024 年 3 月 26 日




                                                                 2

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