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公司公告

海容冷链:2023年度内部控制审计报告2024-03-22  

青岛海容商用冷链股份有限公司
      2023 年12 月31 日
     内部控制审计报告
                     信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:         +86(010)6554 2288
                                                             8号富华大厦A座9层                   telephone:        +86(010)6554 2288


                                                  9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
                     ShineWing                    N o. 8, C haoy angm en Beidajie,
                                                  D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                     certified public accountants 100027, P.R.C hina                                  facsimile:   +86(010)6554 7190




                                    内部控制审计报告
                                                                                          XYZH/2024JNAA4B0007
                                                                          青岛海容商用冷链股份有限公司




青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)2023 年 12 月 31 日财务报告
内部控制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海容冷链公司董事会的
责任。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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