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公司公告

迪贝电气:2023年度内部控制审计报告2024-04-18  

               浙江迪贝电气股份有限公司
                      2023 年度
                   内部控制审计报告




索引                                      页码

内部控制审计报告                          1-2
                                                           XYZH/2024JNAA5B0146
                                                     浙江迪贝电气股份有限公司




    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内
部控制的有效性。




    按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迪贝电气公司董事
会的责任。




    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。




    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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                                                           XYZH/2024JNAA5B0146
                                                     浙江迪贝电气股份有限公司




    我们认为,迪贝电气公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:




                                          中国注册会计师:




             中国 北京                    二○二四年四月十六日




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