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公司公告

水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告2024-10-29  

证券代码:603365            股票简称:水星家纺       公告编号: 2024-061


                   上海水星家用纺织品股份有限公司

                        续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:

         拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 12,676 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。
   立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,
证券业务收入 17.65 亿元。
    2023 年度立信为 690 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 9.79 亿元,
同行业上市公司审计客户 7 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2023 年末,立信已提取的职业风险基金为 1.66 亿元,购买的职业保险
累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:


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 起诉(仲     被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲
                                                               诉讼(仲裁)结果
 裁)人             人           事件     裁)金额
                                           尚余 1,000    连带责任,立信投保的职业保险
              金亚科技、周
  投资者                     2014 年报     多万,在诉    足以覆盖赔偿金额,目前生效判
              旭辉、立信
                                           讼过程中      决均已履行
                                                         一审判决立信对保千里在 2016
                             2015 年 重                  年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
              保千里、东北
                             组、2015 年                 日期间因证券虚假陈述行为对
  投资者      证券、银信评                 80 万元
                             报、2016 年                 投资者所负债务的 15%承担补
              估、立信等
                             报                          充赔偿责任,立信投保的职业保
                                                         险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。
    (二)项目信息
    1、基本信息
                                                 开始从事上      开始在     开始为本公
                                  注册会计师
           项目          姓名                    市公司审计      本所执     司提供审计
                                    执业时间
                                                   时间          业时间       服务时间
 项目合伙人             饶海兵      2000 年          2000 年    2000 年       2024 年
 签字注册会计师         季晓明      2009 年          2005 年    2009 年       2024 年
 签字注册会计师         吴 轶       2020 年          2012 年    2020 年       2019 年
 质量控制复核人         何旭春      2007 年          2001 年    2007 年       2021 年

    (1)项目合伙人近三年从业情况
      姓名:饶海兵

           时间                   上市公司名称                            职务
 2021 年-2023 年       中华企业股份有限公司                    项目合伙人
 2023 年               上海飞科电器股份有限公司                项目合伙人
 2023 年               山东天岳先进科技股份有限公司            质量控制复核人
 2022 年               上海复旦复华科技股份有限公司            质量控制复核人
 2022 年               上海益民商业集团股份有限公司            质量控制复核人
 2021 年               西藏城市发展投资股份有限公司            质量控制复核人
 2021 年               上海科华生物工程股份有限公司            质量控制复核人

    (2)签字注册会计师近三年从业情况
      姓名:季晓明

           时间                    上市公司名称                           职务
2021 年-2022 年         江苏常熟汽饰集团股份有限公司            项目负责人、签字会计师


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    (3)签字注册会计师近三年从业情况
       姓名:吴轶

      时间                    上市公司名称                            职务
 2021 年-2023 年   上海水星家用纺织品股份有限公司            签字会计师
 2023 年           上海大众公用事业(集团)股份有限公司      重要部分审计项目负责人

    (4)质量控制复核人近三年从业情况
       姓名:何旭春

       时间                    上市公司名称                           职务
 2021 年-2023 年    上海水星家用纺织品股份有限公司           质量控制复核人
 2023 年            可孚医疗科技股份有限公司                 项目合伙人
 2022 年-2023 年    金现代信息产业股份有限公司               质量控制复核人
 2022 年-2023 年    上海市天宸股份有限公司                   质量控制复核人
 2022 年-2023 年    江苏正威新材料股份有限公司               质量控制复核人
 2021 年-2022 年    南京诺唯赞生物科技股份有限公司           质量控制复核人
 2021 年-2022 年    双乐颜料股份有限公司                     质量控制复核人
 2021 年            青岛征和工业股份有限公司                 质量控制复核人
 2021 年            浙江嘉化能源化工股份有限公司             质量控制复核人

    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录,未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
    3、独立性
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    (1)审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    (2)审计费用及同比变化情况

                          2024 年             2023 年        较 2023 年审计费用增减
年报审计收费金额            95.40 万元         106.00 万元                     -10%
内控审计收费金额            38.16 万元          42.40 万元                     -10%

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    (一)董事会审计委员会审议意见

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    2024 年 10 月 28 日,公司审计委员会召开 2024 年第四次会议,审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:立信具有多年上市公司审
计服务经验,其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应
公司经营情况,且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。审
计委员会同意续聘立信为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构,为期 1 年,
同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
    (二)董事会的审议和表决情况
    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议,全票审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年度财务及内部
控制审计机构。
    (三)生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审
议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                         上海水星家用纺织品股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2024 年 10 月 29 日




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