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祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-03-29  

              浙江天台祥和实业股份有限公司
   关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

     公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公
司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2023 年审计过程中
的履职情况进行了评估。具体情况如下:
    一、2023年年审会计师事务所基本情况
    (一)年审会计师事务所基本情况
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立于1983年,是
由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计
审计服务机构。天健长期从事证券服务业务,首席合伙人为王国海,截至2023年
12月31日,天健合伙人238人,注册会计师2,272人;注册会计师中,836人签署
过证券服务业务审计报告。
    (二)聘任会计师事务所履行的程序
    经公司第三届董事会第十三次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2023年财务报表
和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独
立意见。
    二、2023年年审会计师事务所履职情况
    天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司2023年年度财务
报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应
报告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。
    三、公司对会计师事务所履职的评估情况
    经公司评估和审查后,认为天健具有独立的法人资格,具有从事证券、期货
相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立
审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果,切实履行了审计
机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不
存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。




                                   浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                        2024年3月27日