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金石资源:金石资源集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-03-29  

                      金石资源集团股份有限公司

              2023 年度会计师事务所履职情况评估报告


    金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2023 年度财务及内部
控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职
情况进行评估,具体情况如下:
    一、资质条件
    1.会计师事务所基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期           2011 年 7 月 18 日         组织形式            特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人         王国海               上年末合伙人数量               238 人

 上年 末执 业人     注册会计师                                         2,272 人
 员数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师              836 人
                    业务收入总额                      34.83 亿元
 2023 年(经审
                    审计业务收入                      30.99 亿元
 计)业务收入
                    证券业务收入                      18.40 亿元
                    客户家数                              675 家
                    审计收费总额                      6.63 亿元
                                         制造业,信息传输、软件和信息技术服务
 2023 年上市公                           业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
 司(含 A、B 股)                        水生产和供应业,水利、环境和公共设施
 审计情况           涉及主要行业         管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
                                         技术服务业,金融业,房地产业,交通运
                                         输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
                                         和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
                                     住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数             7


    2.诚信记录
    天健会计师事务所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及
50 人。
    二、执业记录
    1. 项目基本信息

       基本信息         项目合伙人        签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名                      余建耀               吴穗
何时成为注册会计师        2008 年             2011 年
何时开始从事上市公
                          2006 年             2008 年
司审计
何时开始在本所执业        2008 年             2011 年
何时开始为本公司提                                           天健会计师事务所
                          2024 年             2021 年        2024 年 报 上市 公
供审计服务
                      2023 年,签署天                        司审计项目质量复
                      士力、创业慧康、    2023 年,签署传    核人员独立性轮换
                      楚 天 龙 等 2022    音控股、金石资     工作尚在进行中,
                      年度 审 计 报告;   源 2022 年 度 审   因此暂未确定本公
                      2022 年,签署传     计 报 告 ; 2022   司 2024 年报具体
                      音控 股 、 震有科   年,签署传音控     项目质量复核人
近三年签署或复核上                                           员。
                      技、 创 业 慧康等   股、金石资源
市公司审计报告情况
                      2021 年度审计报     2021 年 度 审 计
                      告;2021 年,签     报告;2021 年,
                      署永兴材料、创业    签署传音控股
                      慧康、天奈科技等    2020 年 度 审 计
                      2020 年度审计报     报告。
                      告。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
具体情况详见下表:
序                                处理处
      姓名        处理处罚日期             实施单位   事由及处理处罚情况
号                                罚类型
                                                      因 执行震 有科 技
                                                      2021 年 年 报 审 计 项
                                   监管       深圳    目时部分审计程序执
 1   余建耀 2022 年 12 月 19 日
                                   谈话     证监局    行不到位, 被深圳证
                                                      监局采取监管谈话的
                                                      监管措施。
     3.独立性
     天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存
在可能影响独立性的情形。

     三、质量管理水平
     1.项目咨询
     近一年审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术
部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
     2.意见分歧解决
     天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,
天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的
意见分歧。
     3.项目质量复核
     审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核
主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第
二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务
报表的公允列报以及审计报告的适当性。
     4.项目质量检查
     天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务
所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照
项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
    5.质量管理缺陷识别与整改
    天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全
面的质量管理体系。近一年审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理
的各项措施得到了有效执行。
    四、工作方案
    近一年审计过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独
立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与审计委员会及
公司独立董事进行了沟通,针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定
全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点
展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。
    近一年审计过程中,天健会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了
上市公司报告披露时间要求。天健会计师事务所就预审、终审等阶段制定了详细
的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
    五、人力及其他资源配备
    天健会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙
人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
    六、信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    七、风险承担能力水平
    截至 2023 年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健
会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    综上,公司董事会认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理
水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2023
年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司 2023 年度财务报告及内部控制
审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。




                                              金石资源集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2024 年 3 月 28 日