福然德:福然德股份有限公司内部控制审计报告2024-04-16
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页
二、附件…………………………………………………………第 3-6 页
(一) 本所营业执照复印件…………………………………第 3 页
(二) 本所执业证书复印件…………………………………第 4 页
(三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 5-6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕6-154 号
福然德股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了福然德股份有限公司(以下简称福然德公司)2023 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福然
德公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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我们认为,福然德公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月十五日
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仅为 福然德股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2024〕6-154 号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健
会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营 未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为 福然德股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2024〕6-154 号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天
健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送
或披露。
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仅为福然德股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2024〕6-154 号报告之
目的而提供文件的复印件,仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师 未经 本
人 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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仅为福然德股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2024〕6-154 号报告之目
的而提供文件的复印件,仅用于说明 王余虎 是 中国注册会计师 未经 本人
书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
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