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公司公告

华达新材:公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告2024-04-19  

                 浙江华达新型材料股份有限公司
         对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

    浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2023 年度财务及内部控制
审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》,公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估,
具体情况如下:

    一、会计师事务所基本情况
    事务所名称                     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
     成立日期          2011 年 7 月 18 日         组织形式          特殊普通合伙
     注册地址                  浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
    首席合伙人           王国海             上年末合伙人数量            238 人
                                     注册会计师                        2,272 人
 上年末执业人员数量
                      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            836 人
                      业务收入总额                     34.83 亿元
2023 年(经审计)业
                      审计业务收入                     30.99 亿元
务收入
                      证券业务收入                     18.40 亿元
                        客户家数                         675 家
                      审计收费总额                      6.63 亿元
                                        制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                                        批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和
                                        供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
2023 年上市公司(含
                                        和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融
A、B 股)审计情况     涉及主要行业
                                        业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采
                                        矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、
                                        牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,
                                        综合等
                        本公司同行业上市公司审计客户家数                513 家

    二、聘任会计师事务所履行的程序
    公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》,同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。聘请费用
根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定。
本事项经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

    三、2023 年年审会计师事务所履职情况
    按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,以及公司 2023 年年报工作安排,天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放
与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
    经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留
意见的审计报告。
    在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
重大事项处理、关键审计事项、初审数据等与公司管理层和治理层进行了沟通。

    四、对会计师事务所履职情况的评估
    经评估,本公司认为,天健作为公司 2023 年度的审计机构,其在履职过程
很好地保持了独立性,认真履职、勤勉尽责,很好地完成了 2023 年度审计工作。


                                     浙江华达新型材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 4 月 17 日