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伟时电子:伟时电子股份有限公司对会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告2024-04-16  

                         伟时电子股份有限公司

       对会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告


   根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司
做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,伟时电子股份有限公
司(以下简称“公司”)对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“德勤华永”)2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
       一、2023年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:1993年2月成立(由德勤华永会计师事务所有限公司转制为特殊
普通合伙企业)
   注册地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼
   首席合伙人:付建超
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
   公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,公司2023年第三次
临时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2023年度审计机构的议案》,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,
续聘德勤华永为公司2023年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
       二、2023年度审计会计师事务所履职情况
   德勤华永按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相
关要求,审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及相关财务报表附注,及公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效
性。
   在执行审计工作的过程中,德勤华永运用职业判断,并保持职业怀疑,与
治理层就审计计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。
   经审计,德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023
年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司于2023年12月31日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。同时,德勤华永出具了《关于伟时电子股份有限公司控股股东、实际控制
人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    三、公司对会计师事务所履职情况的评估
   公司认为德勤华永的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人
力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2023年
度审计工作的要求。
   德勤华永在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公
正、规范执业,审计行为规范有序,切实履行了审计机构应尽的职责,出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。




                                                 伟时电子股份有限公司
                                                     2024 年 4 月 16 日