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公司公告

沃尔德:2023年度内部控制审计报告2024-04-20  

                            目      录



一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页



二、附件…………………………………………………………… 第 3—6 页

    (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页

    (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页

    (三)执业会计师资格证书复印件………………………… 第 5—6 页
                       内部控制审计报告
                            天健审〔2024〕2443 号




北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称沃尔德公司)2023 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沃尔
德公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,沃尔德公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》




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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:


          中国杭州                 中国注册会计师:


                                   二〇二四年四月十八日




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