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威胜信息:会计师事务所履职情况评估报告2024-02-29  

                      威胜信息技术股份有限公司
                    会计师事务所履职情况评估报告

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023
年度履职评估的情况汇报如下:

    一、2023 年年审会计师事务所基本情况

    (一)会计师事务所基本情况

   天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)成立于2011年7月,
注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生,拥有
财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日,天健所合伙人数量为238
人,注册会计师2,272人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健
所2022年度业务总收入为人民币38.63亿元,其中审计业务收入人民币35.41亿元;证券
业务收入21.15亿元。2022 年度上市公司(含A、B股)审计客户共计675家,收费总额
人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业
,交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户52家。
    (二)聘任会计师事务所履行的程序

   公司第二届董事会审计委员会2023年第一次会议、第二届董事会第二十次会议及
2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
外部审计机构的议案》,同意聘任天健所为公司2023年外部审计机构。

    二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估

   经评估,近一年天健所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公
允表达意见。具体情况如下:

   按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结
合公司2023年年报工作安排,天健所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营
性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

   经审计,天健所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公
司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。

   在执行审计工作的过程中,天健所根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案
和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了
沟通。审计师与公司管理层以及独立董事的沟通情况如下:

   (一)2024年1月4日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进
行审前沟通,对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性
问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

   (二)2024年2月1日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进
行初审后沟通,对2023年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项
、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

    三、总体评价

   公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作
,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。




                                       威胜信息技术股份有限公司审计委员会
                                                             2024年2月28日