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翱捷科技:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告2024-03-30  

                       翱捷科技股份有限公司
      审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
                               况的报告


    翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)作为对公司 2023 年度财务报
告出具审计报告的会计师事务所。
    根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实
对普华永道中天在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:


    一、会计师事务所的情况

    (一)资质条件

    普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经
批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12
月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴
环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
    普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的
资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师
事务所。此外,普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,也在 US PCAOB(美
国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业
务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
    普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日,普华永道中
天合伙人数为 291 人,注册会计师人数为 1,710 余人,其中自 2013 年起签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。
    普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币
74.21 亿元,审计业务收入为人民币 68.54 亿元,证券业务收入为人民币 32.84 亿
元。
    普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家,
A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业、金融业、
交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等。

    (二)聘请会计师事务所履行的程序

    审计委员会于 2023 年 4 月 25 日审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机
构的议案》并提交至第一届董事会第十九次会议。公司独立董事对上述议案发表
了事前认可意见及同意的独立意见。

    2023 年 4 月 27 日董事会审议通过后,该提案经 2023 年 5 月 19 日召开的
2022 年年度股东大会审议通过,同意聘请普华永道中天为公司 2023 年度审计机
构。



       二、审计委员会履行监督职责的工作情况
    根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下:
    1、在会计师事务所选聘工作中,审计委员会对会计师事务所的专业资质、
业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和
评价。
    2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取
会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。
    3、对 2022 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并
同意提交董事会审议。

       三、总体评价

    公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
   公司审计委员会认为普华永道中天在执行公司 2023 年度的各项审计中,能
够遵守职业道德准则,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,出具的审
计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。


                                                 翱捷科技股份有限公司
                                                           审计委员会
                                                     2024 年 3 月 29 日