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公司公告

华秦科技:关于续聘会计师事务所的公告2024-04-19  

证券代码:688281           证券简称:华秦科技          公告编号:2024-010


                   陕西华秦科技实业股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:

     拟聘任的会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“信永中和”)

    陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次
会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期:2012 年 3 月 2 日

    组织形式:特殊普通合伙企业

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人:谭小青先生

    截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿
元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366


                                    1
家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技
术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批
发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为 237 家。

    2、投资者保护能力

    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人:薛永东先生,2000 年获得中国注册会计师资质,2005 年
开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

    拟担任独立复核合伙人:李夕甫先生,2000 年获得中国注册会计师资质,
2000 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

    拟签字注册会计师:岑宛泽女士,2001 年获得中国注册会计师资质,2008 年
开始从事上市公司审计,2007 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提
供审计服务,近三年签署上市公司超过 2 家。

    2、诚信记录



                                     2
       项目质量控制复核人李夕甫 2023 年因部分审计程序执行不够充分等问题被
给予采取出具警示函的监督管理措施,已整改完毕,不影响执业。除此之外,项
目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处
罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

序号    姓名    处理处罚日期    处理处罚类型    实施单位   事由及处理处罚情况

                                                           因在执行思美传媒股份

                                                           有限公司 2021、2022 年

                                                           财务报表审计项目时存
         李夕
 1                 2023-11-07    监督管理措施    浙江局    在部分程序执行不够充
          甫
                                                           分等问题给予本所及签

                                                           字注册会计师采取出具

                                                           警示函措施的决定。

       3、独立性

       信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

       4、审计收费

       2023 年度审计费用 80 万元(含税),系按照会计师事务所提供审计服务所
需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日
收费标准确定。

       董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年具体工作量及市场价格水
平等因素与信永中和会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

       二、拟续聘会计事务所履行的程序

       (一)公司审计委员会审查意见

       公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议,通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》,鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司提供审计服务期间能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公


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司出具审计报告,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足
公司对审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性,同意公司续聘信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计
机构。

    审计委员会委员一致同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2023 年年
度股东大会审议。

    (二)公司独立董事专门会议审查意见

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届独立董事专门会议第二次会议,审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并发表意见:信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)具备相关资质条件,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责
任和义务,圆满完成了公司 2023 年度的审计工作,在专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董事同意续聘信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控
制审计机构。

    (三)监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)在担任公司 2023 年度审计机构期间,能够严格遵循独立、客观、公正的执
业准则,出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履
行了审计机构应尽的职责。监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    (四)董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》,根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所
承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估,董事会同意聘任信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审
计机构,聘期 1 年。


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    (五)生效日期

   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


   特此公告。




                                     陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

                                                          2024年4月19日




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